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新聞動(dòng)態(tài)

2006年度全省質(zhì)監系統財務(wù)收支內部審計工作日前啟動(dòng)

發(fā)布: 2007-06-01 00:00:00

    為全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),進(jìn)一步加強全系統財務(wù)監管,提高財務(wù)管理水平,規范系統財務(wù)收支行為,根據有關(guān)法律和內部制度規定,經(jīng)研究,省局決定開(kāi)展2006年度系統財務(wù)收支內部審計工作。此次審計,由省局規劃財務(wù)處(審計室)組織牽頭,依托社會(huì )中介機構力量,于5月28日起對臺州市局等20個(gè)地市縣及直屬單位開(kāi)展內部審計工作,抽查審計范圍達占省級預算單位的30%。本次審計除對單位基本情況(包括基建、對外投資)、全年財務(wù)收支和資產(chǎn)負債狀況等財務(wù)收支審計內容外,特別注重各單位檢測裝備投入、勞動(dòng)用工分配的真實(shí)性、合理性和內部控制制度的有效性的檢查;同時(shí),根據我系統審計的特點(diǎn),對審計過(guò)程中發(fā)現的被審單位在財務(wù)管理中存在的審計疑點(diǎn)和重大問(wèn)題,將根據《浙江省質(zhì)量技術(shù)監督系統審計約談制度》(試行)進(jìn)行約談,審計結束后,就本次審計情況將在系統內進(jìn)行通報。
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